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东兴市农机管理中心2014年部门决算

  发布日期:2015-09-07 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 

    

    

   

  第一部分:东兴市农机管理中心概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:东兴市农机管理中心2014年部门决算报表 

  表一:2014年度收入支出决算总表 

  表二:2014年度收入决算表 

  表三:2014年度支出决算表 

  表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表 

  表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

  表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:东兴市农机管理中心2014年度部门决算 

  情况说明 

  一、2014 年度收入支出决算总体情况 

  二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况 

  三、2014 年度政府性基金支出决算情况 

  四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明 

   

  第一部分:东兴市农机管理中心概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规;研究制定本市农业机械化发展方向规划;贯彻实施国家和自治区人民政府关于农业机械化工作法规、条例、规章、标准及市人民政府的决定,依法对上述职能监督实施。 

  2、负责研究提出全市农业机械化重大技术措施建议;负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施,负责新技术引进、开发、推广、应用;负责制定、申报本市农机化专项事业经费计划,对批准实施的项目进行指导、监督、管理。

  3、负责对农业机械的使用进行宏观管理,组织协调引导农机产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平,充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。

  4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测、安全检查、事故调查处理、进行安全生产宣传、教育、技术培训。

  5、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用管理和驾驶操作、维修等各类人员的培训、考核、发证、年度审验与管理工作。

  6、组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发,搜集、汇报农业生产灾情,负责农业救灾柴油指标及各项农机化补贴资金的分配、使用与管理。

  7、负责市以下农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导;实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作;负责农机维修质量和农机产品质量的认证管理和监督。

  8、负责全市农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理的行业管理,制定行业生产、经营服务、业务发展计划、规划及审定工作;负责编制本市农机化服务体系建设规划、计划及宏观管理方案,并监督实施。

  9、指导农机系统财务管理工作;对国有资产,农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

  10、负责农机化工作综合信息搜集、统计、呈报工作,向市委、市人民政府及上级业务主管部门提供决策依据,为乡镇业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。

  11、负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。

  12、法律、法规规定的其它职责。

  13、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成 

  1、东兴市农机局(本级)502002 

  2、东兴市农机局二级机构: 

  东兴市农机安全监理502003 

 

  第二部分:东兴市农机管理中心 2014年部门决算报表 

  见:附件12014年度收入支出决算总表 

  附件22014年度收入决算表 

  附件32014年度支出决算表  

  附件42014年度财政拨款收入支出决算总表 

  附件52014年度公共预算财政拨款支出决算表 

  附件62014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 

  附件72014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 

  附件82014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分:东兴市农机管理中心2014年度部门决算情况说明 

  一、2014年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计202.81万元。 

  1.财政拨款收入148.04万元,为本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务中心后勤服务收入。 

  3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入经营收入之外取得的收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余28.82 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计202.81 万元。包括: 

  1.社会保障和就业(类)4.84万元:主要用于市农机管理中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  2. 医疗卫生与计划生育(类)1.40万元:主要用于市农机管理中心本级按国家规定发放的医疗卫生与计划生育及管理方面的支出。 

  3. 农林水(类)166.01万元: 

  4.住房保障支出(类)1.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  5.年末结转和结余29.11万元,为本年度或以前年度 

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况 

  东兴市农机管理中心2014 年度公共预算财政拨款支出  

  148.04万元,其中:基本支出 32.38万元,项目支出115.66万元。 

  1. 基本支出32.38万元,其中:社会保障和就业支出4.84 

  万元;医疗卫生与计划生育支出1.40万元;农林水支出24.69万元;住房保障支出1.45万元。 

  2. 项目支出115.66万元,其中:技术推广25.96万元,执法监管8.00万元,农业生产资料与技术补贴81.70万元。 

  三、2014 年度政府性基金支出决算情况  

  东兴市农机管理中心2014 年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。 

  四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.52万元;公务接待费支出决算3.00万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排东兴市农机管理中心机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括: 

  (二)公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中: 

  公务用车购置支出0 万元。 

  公务用车运行支出2.52 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,东兴市农机管理中心本级单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.52万元,平均每辆2.52万元。  

  (三)公务接待费支出3万元。其中:技术推广2.54万元,执法监管0.46万元。

         

表一:2014年度收入支出决算总表

 
单位: 元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 1480405.28 一、一般公共服务 0.00
其中:政府性基金 0 二、国防支出 0.00
二、上级补助收入 259500 三、公共安全支出 0.00
三、事业收入 0 四、教育支出 0.00
四、经营收入 0 五、科学技术支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0 六、文化体育与传媒支出 0.00
六、其他收入 0 七、社会保障和就业支出 48364.10
    八、医疗卫生与计划生育支出 13958.81
    九、节能环保支出 0.00
    十、城乡社区支出 0.00
    十一、农林水支出 1660098.01
    十二、交通运输支出 0.00
    十三、资源勘探信息等支出 0.00
    十四、商业服务业等支出 0.00
    十五、金融支出 0.00
    十六、国土海洋气象等支出 0.00
    十七、住房保障支出 14515.20
    十八、粮油物资储备支出 0.00
    十九、国债还本付息支出 0.00
    二十、其他支出 0.00
       
本年收入合计 1739905.28 本年支出合计 1736936.12
 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0.00
年初结转和结余 288188.78 年末结转和结余 291157.94
       
收入总计 2028094.06 支出总计 2028094.06
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

附件2

                 

表二:2014年度收入决算表

 
单位: 元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称              
  合计 1739905.28 1480405.28 259500        
208 社会保障和就业支出 48364.1 48364.1 0        
20805 行政事业单位离退休 48364.1 48364.1 0        
2080501   归口管理的行政单位离退休 48364.1 48364.1 0        
210 医疗卫生与计划生育支出 13958.81 13958.81 0        
21005 医疗保障 13958.81 13958.81 0        
2100501   行政单位医疗 10400.99 10400.99 0        
2100503   公务员医疗补助 2419.2 2419.2 0        
2100599   其他医疗保障支出 1138.62 1138.62 0        
213 农林水支出 1663067.17 1403567.17 259500        
21301 农业 1663067.17 1403567.17 259500        
2130101   行政运行 246999.87 246999.87 0        
2130106   技术推广 519081.9 259581.9 259500        
2130110   执法监管 79965.4 79965.4 0        
2130122   农业生产资料与技术补贴 817020 817020 0        
221 住房保障支出 14515.2 14515.2 0        
22102 住房改革支出 14515.2 14515.2 0        
2210201   住房公积金 14515.2 14515.2 0        
                 
                 
 注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

附件3

             

表三:2014年度支出决算表

单位: 元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
  合计 1736936.12 323837.98 1413098.14      
208 社会保障和就业支出 48364.10 48364.10 0.00      
20805 行政事业单位离退休 48364.10 48364.10 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 48364.10 48364.10 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 13958.81 13958.81 0.00      
21005 医疗保障 13958.81 13958.81 0.00      
2100501   行政单位医疗 10400.99 10400.99 0.00      
2100503   公务员医疗补助 2419.20 2419.20 0.00      
2100599   其他医疗保障支出 1138.62 1138.62 0.00      
213 农林水支出 1660098.01 246999.87 1413098.14      
21301 农业 1660098.01 246999.87 1413098.14      
2130101   行政运行 246999.87 246999.87 0.00      
2130106   技术推广 516112.74 0.00 516112.74      
2130110   执法监管 79965.40 0.00 79965.40      
2130122   农业生产资料与技术补贴 817020.00 0.00 817020.00      
221 住房保障支出 14515.20 14515.20 0.00      
22102 住房改革支出 14515.20 14515.20 0.00      
2210201   住房公积金 14515.20 14515.20 0.00      
               
               
 注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

                                                             单位: 元
收    入 支出
项目 决算数 项目 合计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款 1480405.28 一、一般公共服务 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、国防支出 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    四、教育支出 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    七、社会保障和就业支出 48364.10 48364.10 0.00
    八、医疗卫生与计划生育支出 13958.81 13958.81 0.00
    九、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十一、农林水支出 1403567.17 1403567.17 0.00
    十二、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    十三、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十四、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十六、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十七、住房保障支出 14515.20 14515.20 0.00
    十八、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    十九、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十、其他支出 0.00 0.00 0.00
           
本年收入合计 1480405.28 本年支出合计 1480405.28 1480405.28 0
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、公共预算财政拨款 0.00   0.00 0.00 0.00
 二、政府性基金预算财政拨款 0.00   0.00 0.00 0.00
           
收入总计 1480405.28 支出总计 1480405.28 1480405.28 0
 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                单位: 元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称      
合计 1480405.28 323837.98 1156567.30
208 社会保障和就业支出 48364.10 48364.10 0.00
20805 行政事业单位离退休 48364.10 48364.10 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 48364.10 48364.10 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13958.81 13958.81 0.00
21005 医疗保障 13958.81 13958.81 0.00
2100501   行政单位医疗 10400.99 10400.99 0.00
2100503   公务员医疗补助 2419.20 2419.20 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1138.62 1138.62 0.00
213 农林水支出 1403567.17 246999.87 1156567.30
21301 农业 1403567.17 246999.87 1156567.30
2130101   行政运行 246999.87 246999.87 0.00
2130106   技术推广 259581.90 0.00 259581.90
2130110   执法监管 79965.40 0.00 79965.40
2130122   农业生产资料与技术补贴 817020.00 0.00 817020.00
221 住房保障支出 14515.20 14515.20 0.00
22102 住房改革支出 14515.20 14515.20 0.00
2210201   住房公积金 14515.20 14515.20 0.00
         
         
         
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                单位: 元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称      
合  计 323837.98 294219.81 29618.17
301 工资福利支出 176340.51 176340.51  
30101   基本工资 62911.90 62911.90  
30102   津贴补贴 94367.80 94367.80  
30103   奖金 5102.00 5102.00  
30104   社会保障缴费 13958.81 13958.81  
30107   绩效工资 0.00 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00  
302 商品和服务支出 29618.17   29618.17
30201   办公费 8840.34   8840.34
30202   印刷费 0.00   0.00
30203   咨询费 0.00   0.00
30204   手续费 0.00   0.00
30205   水费 605.20   605.20
30206   电费 3588.63   3588.63
30207   邮电费 6824.00   6824.00
30209   物业管理费 0.00   0.00
30211   差旅费 0.00   0.00
30212   因公出国(境)费用 0.00   0.00
30213   维修(护)费 0.00   0.00
30214   租赁费 0.00   0.00
30215   会议费 0.00   0.00
30216   培训费 0.00   0.00
30217   公务接待费 0.00   0.00
30218   专用材料费 0.00   0.00
30219   装备购置费 0.00   0.00
30220   工程建设费 0.00   0.00
30221   作战费 0.00   0.00
30222   军用油料费 0.00   0.00
30223   军队其他运行维护费 0.00   0.00
30224   被装购置费 0.00   0.00
30225   专用燃料费 0.00   0.00
30226   劳务费 0.00   0.00
30227   委托业务费 0.00   0.00
30228   工会经费 0.00   0.00
30229   福利费 0.00   0.00
30231   公务用车运行维护费 9760.00   9760.00
30239   其他交通费用 0.00   0.00
30240   税金及附加费用 0.00   0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00   0.00
303 对个人和家庭的补助 117879.3 117879.3  
30301   离休费 0.00 0.00  
30302   退休费 48364.1 48364.1  
30303   退职(役)费 0.00 0.00  
30304   抚恤金 0.00 0.00  
30305   生活补助 0.00 0.00  
30306   救济费 0.00 0.00  
30307   医疗费 0.00 0.00  
30308   助学金 0.00 0.00  
30309   奖励金 55000.00 55000.00  
30310   生产补贴 0.00 0.00  
30311   住房公积金 14515.20 14515.20  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00  
310 其他资本性支出 0.00   0.00
31002   办公设备购置 0.00   0.00
21003   专用设备购置 0.00   0.00
21007   信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
31013 公务用车购置 0.00   0.00
31099 其他资本性支出 0.00   0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00   0.00
30401   企业政策性补贴 0.00   0.00
30402   事业单位补贴 0.00   0.00
30403   财政贴息 0.00   0.00
307 债务利息支出 0.00   0.00
30701   国内债务付息 0.00   0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00   0.00
         
         
         
注:本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费:填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
                                                       单位: 元    
项目 决算数
合计 55239.60
1.因公出国(境)费用 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 25198.00
其中:(1)公务用车购置 0.00
      (2)公务用车运行维护费 25198.00
3.公务接待费 30041.60
 注:本表依据财决附06表进行公开。
2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位: 元              
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计            
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

 

 
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